内江市第一人民医院
关于2025年报表审计及内控风险评估和评价的市场调研公告
我院计划开展2025年报表审计及内控风险评估和评价的采购工作,现面向社会公开征集相关资料。诚邀具备合法合规资质且有意向参与的单位或公司与我方联系,并按要求在规定时间内在线提交相关资料。
一、相关要求
(一)资格要求
1.具有独立承担民事责任能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,遵守相关法律法规;
6.供应商单位、现任法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录;
7.供应商具有会计师事务所执业证书。
8.提供2023年1月1日(含1日)至今至少3个类似项目业绩。
9.本项目不接受联合体参与竞争。
(二)技术要求
1.对2025年财务报表进行审计,并出具审计报告和管理建议书。
2.分析本院2025年的经济活动及相关业务活动存在的风险,确定相应的风险承受度及风险应对策略并出具风险评估报告。
3.对本院内部控制建立和实施的有效性进行评价,按《公立医院内部控制管理办法》(国卫财发〔2020〕31号)第五十条的要求制定内部控制评价方案,出具评价报告。
(三)纪律要求
1.会计报表审计质量及纪律要求:
1.1按照国家法律、法规的有关规定,遵照客观、公平、公正的原则开展审计业务;
1.2独立完成审计任务,不得以任何形式将已接受的审计任务再委托给其他审计机构;
1.3对在审计实施中遇到的重大事项、重大问题应及时向采购人报告;
1.4在规定的时间内向采购人出具审计报告;
1.5按照采购人的要求,制定严格的审计质量保护措施,客观、真实、准确、全面、完整的反映和记录项目审计的情况,并对审计报告的真实性、准确性、合法性负责;
1.6未经采购人的批准,不得以任何形式向任何单位或个人披露审计项目的有关信息,更不得对外提供、泄露或公开审计的相关情况。
2.项目履约时间:合同签订后10个工作日内完成审计。
二、联系方式及报名时间
联系人:钟老师
联系电话:0832-2155638(法定工作日8:00-12:00,14:30-17:30)
截止日期:自发布之日起至2026年3月16日
三、提交资料(加盖公司鲜章)
1.调研信息请点击https://f.kdocs.cn/g/XOzu7sAS/进行在线填写并提交,需提交的资料请盖章后扫描成PDF文档上传。
2.此环节旨在调研供应商资质及市场价格。
四、其他要求
1.注意:此次调查结果与项目采购结果无任何必然联系。欢迎具有相应资格条件的单位/公司参加调查。
2.如有疑问请电话咨询。
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